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[信息]洛阳市直一小2014年度财务公开
信息来源:   作者:   人气:1073  发布时间:2015/11/3 11:34:27
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  cc金博国际_国际cc手机网投平台_cc国际平台股东,位于老城区莲花寺西街12号,学校始建于1950年,现有18个教学班,近千名学生;专任教师49人,其中研究生学历1人,本科学历40人,专科学历8人,中学高级教师2人,小学高级教师20人,省级学术技术带头人2人、省市级骨干教师12人,市级教育专家、名师2人,区级专家1人、名师2人。
学校秉承以人为本,和谐发展的宗旨,以全面发展、彰显特色、奠基一生的办学理念为目标,坚持科学规范的管理,努力构建特色氛围,形成了自身独特的办学风格。
在全校师生的共同努力下,学校先后被评为:全国亿万学生冬季长跑先进学校、河南省文明单位、省师德师风先进学校、省语言文字规范化示范校、省消防安全教育示范校、省书法教育实验学校、省优秀家长学校、省校园文化艺术工作先进单位、省卫生工作先进单位、洛阳市特色学校、洛阳市义务教育学校管理优秀单位、市综合管理先进单位、市廉政文化建设示范点、市法制教育先进单位等诸多殊荣。
学校在不断地追求发展、追求进步、追求卓越,培养和造就了一批批高质量、有特长、全面发展的cc国际平台股东和学生群体,形成了自身独有的特色。
 
 
市直一小2014年度收入支出决算总表
附件一 公开01表
金额单位:万元
收入     支出          
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   2 栏次   4 栏次   6
一、财政拨款收入 1   一、一般公共服务支出 37   一、基本支出 60 558.79
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 38       人员经费 61 465.59
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39       日常公用经费 62 93.21
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40   二、项目支出 63 4.39
四、经营收入 5   五、教育支出 41 563.18     基本建设类项目 64  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42       行政事业类项目 65 4.39
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43   三、上缴上级支出 66  
  8   八、社会保障和就业支出 44   四、经营支出 67  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45   五、对附属单位补助支出 68  
  10   十、节能环保支出 46     69  
  11   十一、城乡社区支出 47   支出经济分类 70
  12   十二、农林水支出 48   基本支出和项目支出合计 71 563.18
  13   十三、交通运输支出 49    工资福利支出 72 291.60
  14   十四、资源勘探信息等支出 50    商品和服务支出 73 76.13
  15   十五、商业服务业等支出 51    对个人和家庭的补助 74 173.98
  16   十六、金融支出 52    对企事业单位的补贴 75  
  17   十七、援助其他地区支出 53    赠与 76  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54    债务利息支出 77  
  19   十九、住房保障支出 55    基本建设支出 78  
  20   二十、粮油物资储备支出 56    其他资本性支出 79 21.47
  21   二十一、国债还本付息支出 57    贷款转贷及产权参股 80  
  22   二十二、其他支出 58    其他支出 81  
  23     59     82  
本年收入合计 24 548.36 本年支出合计       83 563.18
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配       84  
    年初结转和结余 26 18.95       交纳所得税 104     其中:交纳所得税 85  
      基本支出结转 27 14.56       提取职工福利基金 105        提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28 4.39       转入事业基金 106        转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 107        其他 88  
  30       年末结转和结余 108     年末结余 89 4.14
  31         基本支出结转       90 4.14
  32         项目支出结转和结余       91  
  33         经营结余       92  
  34           93  
  35           94  
总计 36 567.32 总计       95 567.32

市直一小2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
                                  财决批复02表
编制单位:cc金博国际_国际cc手机网投平台_cc国际平台股东                       金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 18.95 14.56 4.39 548.36 548.36   563.18 558.79 465.59 93.20 4.39 41.36 41.36  
205 教育支出 18.95 14.56 4.39 548.36 548.36   563.18 558.79 465.59 93.20 4.39 41.36 41.36  
20502 普通教育 14.56 14.56   548.36 548.36   558.79 558.79 465.59 93.20   41.36 41.36  
2050202   小学教育 10.09 10.09   548.36 548.36   554.32 554.32 465.59 88.73   41.36 41.36  
2050299   其他普通教育支出 4.47 4.47         4.47 4.47   4.47        
20509 教育费附加安排的支出 4.39   4.39       4.39       4.39      
2050904   城市中小学教学设施 4.39   4.39       4.39       4.39      

2014年度政府性基金收入支出决算表
编制单位:cc金博国际_国际cc手机网投平台_cc国际平台股东 金额单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
栏次 1 2 3 4
合计        
207 文化体育与传媒支出        
20707 国家电影事业发展专项资金支出        
2070702  资助城市影院        
212 城乡社区支出        
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出        
2120803  城市建设支出        
21209 城市公用事业附加安排的支出        
2120999  其他城市公用事业附加安排的支出        
21213 城市基础设施配套费安排的支出        
2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出        
213 农林水支出        
21366 大中型水库库区基金支出        
2136601  基础设施建设和经济发展        
229 其他支出        
22960 彩票公益金安排的支出        
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出        
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出        
2296004  用于教育事业的彩票公益金支出        
2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出        
2296007  用于城市医疗救助的彩票公益金支出        
2296008  用于农村医疗救助的彩票公益金支出        
2296010  用于文化事业的彩票公益金支出        
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出        

市直一小2014年“三公”经费决算表
填报单位(盖章):cc金博国际_国际cc手机网投平台_cc国际平台股东
  2014年决算 2013年决算 较上年同期增减数 较上年同期增减比例 增减变动情况说明
合计 6800 21929 -15129 -69.0%  
一、会议费          
二、“三公”经费小计 16609 21929 -5320 -24.3%  
 1. 因公出国(境)费          
 2.公务用车购置及运行维护费小计 13148 16609 -3461 -20.8%  
   (1)公务用车购置费          
   (2)公务用车运行维护费 10350 11289 -939 -8.3%  
   (3)公车保有量 1 1      
 3.公务接待费 2798 5320 -2522 -47.4%  

市直一小2014年决算数据公开说明
(一)收入支出决算总体情况
2014年度收入总计 548.36 万元,其中:财政拨款收入 548.36万元,年初结转和结余18.95万元。
2014年度支出总计563.18万元,其中:一般公共服务支出 351.20万元,社会保障和就业支出211.98万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为563.18万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出351.20万元,主要用于在职人员的工资发放以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修费、购置费等日常公用支出。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出211.98万元,主要用于离退休工资发放及在职、离退医保金、公积金的缴纳等。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度,市直一小“三公”经费财政拨款支出决算数为1.31万元,其中:
1.因公出国(境)费决算 0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行维护费决算 1.03万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费1.03万元。主要用于燃料费、维修费。2014年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费决算 0.28万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)学生活动等支出。其中:2014年公务接待全部为国内公务接待,主要用于交流、检查工作餐和学生大型活动用餐等事项,共4批次140人次。
 
 
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2015.10.20
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